​内江市住房公积金管理中心 关于2023年度预算执行 和决算编制情况审计发现问题 整改情况的公告

日期:2024-12-23 10:39:22
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       内江市审计局于2024年6月3日至2024年6月25日对我中心2023年度预算执行和决算编制情况进行了审计,并依法出具了审计报告。对审计查出的问题,我中心高度重视,进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定,现将整改结果公告如下。

      审计共查出问题4个,其中立行立改类3个、分阶段整改类1个。

     一、关于“存量资金544.5元未及时缴库”的问题

     整改类型:立行立改。

     整改情况:已完成整改。今后将加强存量资金管理,杜绝此类问题再次发生。

     二、关于“培训费支出超预算”的问题

     整改类型:立行立改。

     整改情况:已完成整改。今后将严格执行人大批准的预算,坚持先有预算后有支出,严禁超预算、无预算安排支出。

     三、关于“往来款长期未清理”的问题

     整改类型:分阶段整改。

     整改情况:已完成整改。今后将严格执行往来款管理相关规定。

     四、关于“政府采购合同公告不及时”的问题

     整改类型:立行立改。

     整改情况:已完成整改。今后将严格执行政府采购相关规定,及时将政府采购合同进行公告。

     特此公告。
 
 
 
                                                                                           内江市住房公积金管理中心
                                                                                                  2024年12月17日
 

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